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  • [单选题] 固定资产审计目标一般不包括()。

    • A、是否存在 
    • B、是否归被审计单位所有 
    • C、资产的计价和折旧政策是否恰当 
    • D、资产的期末余额是否正确

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]下列不属于固定资产的内部控制制度的是( )

    • A、授权批准制度
    • B、职责分工制度
    • C、风险管理制度
    • D、定期盘点制度
  • 2、[单选题]通过检查有形资产获取的实物证据通常证明( )

    • A、实物资产的所有权
    • B、有关会计记录是否正确
    • C、实物资产的计价准确性
    • D、实物资产是否存在
  • 3、[多选题]下列情况中,表明公司内部控制存在重大缺陷的有( )

    • A、控制环境薄弱
    • B、关键人员变动
    • C、存在高层管理人员舞弊迹象
    • D、注册会计师发现重大错报,而被审计单位内部控制未发现
    • E、员工定期轮岗
  • 4、[多选题]可能威胁注册会计师审计独立性的情形包括( )

    • A、经济利益
    • B、自我评价
    • C、关联关系
    • D、外界压力
    • E、校友关系
  • 5、[主观题]【论述题】试论述注册会计师法律责任的种类。

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