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广东专插本审计学原理模拟试题12

试卷简介
该试卷共包含50道试题,试题类型如下:
题型:
单选题
试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]财经法规是由哪个部门颁布或批准颁布的具有法律效力的有关经济方面的规定、 条例、实施细则等( )
    • A.各部委

    • B.国务院

    • C.国家立法机关

    • D.地方政府

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  • 2、[单选题]固定资产审计目标一般不包括( )
    • A.固定资产是否存在

    • B.固定资产是否归被审计单位所有

    • C.固定资产的计价和折旧政策是否恰当及预算是否合理

    • D.固定资产期末余额是否正确

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  • 3、[单选题]审计人员对审计项目相关内部控制情况进行调查所获取的证据属于( )。
    • A.内部证据

    • B. 基本证据

    • C. 书面证据

    • D. 环境证据

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  • 4、[单选题]在现金盘点过程中不正确的做法是( )
    • A.事先不通知有关人员

    • B.参加盘点的人员除了审计人员以外只允许有出纳人员在场

    • C.要求参加盘点的所有人员都在盘点表中签名

    • D.一切借条、 收据都不能抵充库存现金

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  • 5、[单选题]应收账款函证时间最好安排在( )
    • A.与审计报告日相近的时间

    • B.与资产负债表日相近的时间

    • C.与审计业务完成日相近的时间

    • D.与审计费用支付日相近的时间

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  • 6、[单选题]在评价内部控制制度时, 审计人员应掌握“合理性” 原则, 这一原则认为( )。
    • A.不相容职务的划分对内部控制制度的有效性是必要的

    • B. 使用胜任的职员能为内部控制目标实现提供保证

    • C. 建立一个健全有效的内部控制系统是管理部门的责任而不是审计人员的责任

    • D.内部控制的成本不应超过预期从控制中获得的效益

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  • 7、[单选题]以下审计的独立性没有受到损害的是( )
    • A.审计者与被审计单位没有任何联系

    • B.审计者拥有大量被审计单位的股票

    • C.审计者在审计单位担任董事长

    • D.审计者的工作受被审计单位的限制

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  • 8、[单选题]在采用下列结算方式下, 不得以产品发出作为销售收入实现的是( )
    • A.预售账款结算方式

    • B.支票结算方式

    • C.商业汇票结算方式

    • D.分期收款结算方式

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  • 9、[单选题]从审计过程来看, ( ) 是每个审计项目都必须执行的审计程序。
    • A.符合性测试

    • B. 实质性测试

    • C. 符合性测试和实质性测试

    • D. 函证

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  • 10、[单选题]从独立性的观点来考虑, 在我国审计监督体系中, 社会审计( )
    • A.仅与被审计单位独立, 不与委托人独立

    • B.仅与委托人独立, 不与被审计单位独立

    • C.与审计委托人及被审计人均不独立

    • D.与审计委托人及被审计人均独立

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  • 11、[单选题]下列费用中, 应计入产品销售费用的是( )
    • A.董事会费

    • B.广告费

    • C.销售部门的业务招待费

    • D.利息费用

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  • 12、[单选题]我国对于审计工作底稿实行( ) 复核制度。
    • A.二级

    • B. 三级

    • C. 四级

    • D. 五级

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  • 13、[单选题]下列各项中不需要审计人员实施监盘程序的是( )
    • A.现金

    • B.有价证劵

    • C.销售发票

    • D.应收票据

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  • 14、[单选题]下列选项中, 对审计人员的工作提供指导, 以保证审计工作质量的是( )
    • A.审计准则

    • B.审计人员的经验和判断力

    • C.审计工作底稿

    • D.审计报告

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  • 15、[单选题]哪项标准是划分违反财经法纪与经济犯罪的界限( )
    • A.是否违反国家法律、 法规、 政策

    • B.是否给国家造成经济损失

    • C.是否情节严重、 性质恶劣

    • D.是否触犯刑律

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试题答案

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