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(试卷号2142)2014年7月国家开放大学(电大)《审计学原理》期末试题及答案

试卷简介
该试卷共包含34道试题,试题类型如下:
单选题 多选题 判断题 主观题

题库满减券1

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥5元
满68元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券2

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥10元
满118元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券3

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥30元
满298元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券
该试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]()不适用于内部控制符合性测试。
    • A.审计抽样

    • B.属性抽样

    • C.变量抽样

    • D.统计抽样

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  • 2、[单选题]逆查法应先从()查起。
    • A.原始凭证

    • B.记账凭证

    • C.会计账簿

    • D.会计报表

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  • 3、[单选题]国家出台审计准则的主要原因是增强的()的可信性。
    • A.会计档案

    • B.会计报表

    • C.会计账簿

    • D.会计凭证

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  • 4、[单选题]审计通知书应由()下达。
    • A.会计师事务所

    • B.国家审计机关

    • C.内部审计机构

    • D.审计小组

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  • 5、[单选题]()证明力最差。
    • A.实物证据

    • B.书面证据

    • C.口头证据

    • D.环境证据

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  • 6、[单选题]属于内部证据的有()。
    • A.购货发票

    • B.图证回函

    • C.银行对账单

    • D.材料出库单

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  • 7、[单选题]被审计单位的内部控制未能发现或防止重大差错的风险是()。
    • A.固有风险

    • B.控制风险

    • C.检查风险

    • D.经营风险

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  • 8、[单选题]现代审计的一个显著特点,是在评审内部控制的基础上进行的( )。
    • A.详细审计

    • B.局部审计

    • C.抽样审计

    • D.事前审计

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  • 9、[单选题]我国审计署正式成立于()年.
    • A.1975

    • B.1982

    • C.1995

    • D.1983

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  • 10、[单选题]样本设计时应考虑的因素有()。
    • A.审计目的

    • B.审计报告

    • C.审计意见

    • D.审计证据

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  • 11、[单选题]()是内部控制的描述方法。
    • A.鉴定法

    • B.流程图法

    • C.逆查法

    • D.抽查法

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  • 12、[单选题]功能测试的目的是证明()的有效性。
    • A.控制

    • B. 程序

    • C.控制程序

    • D.强化控制

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  • 13、[单选题]统计抽样与非统计抽样().
    • A.前者可以用概率论方法评价审计风险,而后者不能

    • B.后者可以用概率沦方法评价审计风险,而前者不能

    • C.两者都可以用概率论方法评价审计风险

    • D.两者都不可以用概率论方法评价审计风险

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  • 14、[单选题]强制审计一般用在()所进行的审计。
    • A.国家审计机关

    • B.民间审计组织

    • C.上级主管部门

    • D.内部审计机构

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  • 15、[单选题]在西方,最具代表性的国家审计机关是()的国家审计机关。
    • A.司法系统

    • B.立法系统

    • C.行改系统

    • D.管理系统

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