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  • [多选题] 审计组组长审核审计丁作底稿,应当根据不同情况分别提出( )意见。

    • A、予以认可
    • B、责成采取进一步审计措施,获取适当、充分的审计证据
    • C、纠正或考责成纠正不恰当的审计结论
    • D、不予以认可

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  • 1、[判断题]审计决定书经审计机关负责人签发后,送达被审计单位、被调查单位、被处罚的有关责任人员。( )

  • 2、[判断题]可能损害审计独立性的情形及采取的措施、所聘请外部人员的相关情况、审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及其结论、审理机构对审计项目的审理情况和意见、因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响等属于重要管理事项,应当编制重要管理事项记录。()

  • 3、[判断题]审计机关应当建立审计人员交流等制度,避免审计人员因执行审计业务长期与被审计单位接触可能对审计独立性造成的损害。同时,审计机关应当建立和实施审计人员录用、继续教育、培训、业绩评价考核和奖惩激励制度,确保审计人员具备与其从事业务相适应的职业胜任能力。( )

  • 4、[判断题]审计组长应当调查了解被审计单位及其相关情况,评估被审计单位存在的重要问题的可能性,确定审计应对措施,编制审计实施方案。( )

  • 5、[判断题]对专项审计调查中发现被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为,可以由审计机关在法定职权范围内作出处理处罚决定的,审计机关可以出具审计决定书。()

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