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1、[判断题]审计机关依照法律法规的规定,每年汇总对本级预算执行情况和其他财政收支情况的审计报告,形成审计工作报告,报送本级政府和上一级审计机关。()
2、[判断题]审计报告中涉及的重大经济案件调查等特殊事项,经审计机关主要负责人批准,可以不征求被审计单位或者被审计人员的意见。( )
3、[判断题]可能损害审计独立性的情形及采取的措施、所聘请外部人员的相关情况、审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及其结论、审理机构对审计项目的审理情况和意见、因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响等属于重要管理事项,应当编制重要管理事项记录。()
4、[判断题]审计报告、审计决定书可以由审计机关审计业务会议审定;特殊情况下,经审计机关主要负责人授权,可以由审计机关其他负责人审定。( )
5、[判断题]审计决定书经审定,处罚的事实、理由、依据、决定与审计组征求意见的审计报告不一-致并且加重处罚的,审计机关应当按照有关法律法规的规定及时告知被审计单位、被调查单位和有关责任人员,并听取其陈诉和申辩。()
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