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  • [单选题] 下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:

    • A、每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
    • B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
    • C、现金折扣需经过适当审批
    • D、每日盘点现金并与账面余额核对

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  • 1、[单选题]如果认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但可能导致对持续
    经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,虽财务报表已充分披露,但注册会
    计师应当考虑对财务报表应出具()审计报告。

    • A、无保留意见
    • B、保留意见
    • C、无法表示意见
    • D、无保留意见加强调事项段
  • 2、[多选题]下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有:

    • A、如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
    • B、除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序
    • C、由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收
    • D、以A公司的名义寄发银行询证函
    • E、核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性
  • 3、[判断题]用重要性原则来衡量,核算错误可以分为建议调整的和不建议调整的两类,但无论注册
    会计师是否建议调整,都应编制相应的调整分录并进行分类汇总。

  • 4、[判断题]在实务中,注册会计师在正式签署审计报告前,通常把审计报告草稿和已审计财务报表
    草稿一同提交被审计单位管理层。如果管理层批准并签署已审计财务报表,注册会计师即可
    签署审计报告。

  • 5、[判断题]在实务中,注册会计师通常把审计报告和已审计财务报表一同提交给管理层。如果管理
    层批准并签署已审计财务报表,注册会计师即可签署审计报告。()

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