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  • [单选题] 审计人员参加现金盘点后。应与审计人员共同在“库存现金盘点表”上签字的人员是:

    • A、会计员和出纳员
    • B、出纳员和会计主管
    • C、会计主管和总经理
    • D、出纳员和总经理

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  • 1、[单选题]以下对项目质量控制复核的表述中,不恰当的是( )。

    • A、消除审计风险
    • B、确认审计工作已达到会计师事务所的工作标准
    • C、消除妨碍注册会计师正确判断的偏见
    • D、避免对重大审计问题的遗留或对具体审计工作理解不透彻
  • 2、[单选题]在审计完成阶段,注册会计师与被审单位治理层沟通的事项不包括()。

    • A、注册会计师的责任
    • B、审计中发现的重大问题
    • C、注册会计师的独立性
    • D、重大的审计调查事项
  • 3、[单选题]当出具非无保留意见的审计报告时,注册会计师应当在注册会计师的责任段之后、审计
    意见段之前增加说明段,清楚地说明导致所发表意见或无法发表意见的所有原因,并在可能
    情况下,指出其对( )的影响程度。

    • A、审计报告
    • B、财务报表
    • C、审计意见
    • D、财务信息
  • 4、[多选题]评审内部控制时.认为被审计单位以下职务应分离的有:

    • A、登记现金日记账与银行存款日记账
    • B、登记银行存款日记账与核对银行账
    • C、由经授权的登记固定资产的财务人员编制银行存款余额调节表
    • D、保管支票与保管印章
    • E、登记现金及银行存款日记账与登记总分类账
  • 5、[判断题]在实务中,注册会计师通常把审计报告和已审计财务报表一同提交给管理层。如果管理
    层批准并签署已审计财务报表,注册会计师即可签署审计报告。()

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