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  • [多选题] 注册会计师在确定被审计单位寄销在外地的存货是否存在时,应采取方法有( )。

    • A、向寄销单位发询证函
    • B、审查有关原始单证、账簿记录
    • C、 亲自前往存放地观察盘点
    • D、 委托存放当地的会计师事务所负责监盘

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  • 1、[单选题]如果管理层拒绝提供注册会计师认为必要的声明,注册会计师应当将其视为审计范围受
    到限制,出具( )的审计报告。

    • A、无保留意见加强调事项段
    • B、非标准审计报告
    • C、保留意见或无法表示意见
    • D、保留意见或否定意见
  • 2、[单选题]下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:

    • A、每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
    • B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
    • C、现金折扣需经过适当审批
    • D、每日盘点现金并与账面余额核对
  • 3、[多选题]审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有:

    • A、应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存
    • B、事先通知出纳员做必要准备
    • C、盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后
    • D、清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督
    • E、审计人员编制“库存现金盘点表”作为审计工作底稿
  • 4、[多选题]注册会计师在确定审计报告日期时,应当考虑( )。

    • A、应当实施的审计程序已经完成
    • B、 应当提请被审计单位调整的事项已经提出,被审计单位已经作出调整或拒绝作出调整
    • C、 管理层已经正式签署财务报表
    • D、该会计师事务所内部控制已经审核
  • 5、[多选题]审计人员应该进行银行存款询证的有:

    • A、外埠存款
    • B、银行汇票存款
    • C、存款账户已结清的银行
    • D、工会存款
    • E、信用保证金

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