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  • [单选题] 依据《审计准则—了解被审计单位及其环境并评估重大错报风险》,内部控制的要素中,
    不包括下列()要素。

    • A、控制环境、风险评估过程
    • B、与财务报告相关的信息系统和沟通
    • C、控制活动、对控制的监督
    • D、会计系统、控制程序

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:

    • A、每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
    • B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
    • C、现金折扣需经过适当审批
    • D、每日盘点现金并与账面余额核对
  • 2、[单选题]以下业务分工易导致内部控制失效的是:

    • A、货币资金收付与记录岗位分离
    • B、业务处理与内部审计独立
    • C、款项结算与审核分离
    • D、支票、印章由一人保管,但要与记录分离
  • 3、[多选题]下列各项中,符合现金监盘要求的有:

    • A、被审计单位会计主管回避
    • B、监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账
    • C、不同存放地点的现金同时进行监盘
    • D、监盘时间最好安排在当日现金收付业务进行过程中
    • E、审计人员帮助出纳员进行现金清点
  • 4、[判断题]在编制试算平衡表时应注意,资产负债表试算平衡表左边“调整金额”栏的借方合计数
    与贷方合计数,应分别等于右边“调整金额”栏的借方合计数与贷方合计数。(

  • 5、[判断题]在审计报告日至财务报表公布日期间,注册会计师应当主动与被审计单位管理层沟通,
    以获知在此期间的期后事项。

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