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  • [单选题] 注册会计师执行的下列业务中保证程度最高的是

    • A、验资
    • B、财务报表审阅
    • C、内部控制审计
    • D、对财务信息执行的商定程序

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]下列与现金相关的内部控制,应提出改进建议的是:

    • A、每日及时记录现金收入并定期向顾客寄送对账单
    • B、担任登记现金日记账及总账职责的人员与担任现金出纳职责的人员分开
    • C、现金折扣需经过适当审批
    • D、每日盘点现金并与账面余额核对
  • 2、[单选题]如果管理层拒绝提供注册会计师认为必要的声明,注册会计师应当将其视为审计范围受
    到限制,出具( )的审计报告。

    • A、无保留意见加强调事项段
    • B、非标准审计报告
    • C、保留意见或无法表示意见
    • D、保留意见或否定意见
  • 3、[多选题]审计人员应该进行银行存款询证的有:

    • A、外埠存款
    • B、银行汇票存款
    • C、存款账户已结清的银行
    • D、工会存款
    • E、信用保证金
  • 4、[主观题]1.【简答题】试述现金盘点与存货盘点的区别

  • 5、[主观题]【简答题】银行存款函证与应收账款、应付账款函证有什么不同。

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