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  • [单选题] 下列各项中,与被审计单位财务报表层次重大错报风险评估最相关的是

    • A、被审计单位应收账款周转率成明显下降趋势
    • B、被审计单位持有大量高价值且易被盗窃的资产
    • C、被审计单位的生产成本计算过程相当复杂
    • D、被审计单位控制环境薄弱

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[多选题]以下关于财务报表审计中审计风险的表述正确的有

    • A、注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在
    • B、注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平
    • C、财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系,并可能影响多项认定
    • D、如果审计程序设计合理并且执行有效,可以将检查风险降低为零
  • 2、[多选题]在每次财务报表审计过程中都应实施的程序有

    • A、风险评估程序
    • B、控制测试
    • C、观察
    • D、实质性程序
  • 3、[多选题]F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。
    A公司编制的2005年12月末银行存款余额调节表显示存在120 000元的未达账项,其中包括A公司已付而银行未付的材料采购款100 000元。以下审计程序中,可能为该材料采购款未达账项的真实性提供审计证据的有

    • A、检查2006年1月份的银行对账单
    • B、 检查相关的采购合同、供应商销售发票和付款审批手续
    • C、 就2005年12月末银行存款余额向银行寄发银行询证函
    • D、 向相关的原材料供应商寄发询证函
  • 4、[多选题]以下关于注册会计师审计的说法中,正确的有

    • A、注册会计师审计具有独立、客观、公正的特点
    • B、在财务报表审计中,财务报表编制依据的“既定标准”通常是会计准则和会计制度
    • C、审计的本质是一个系统化的过程,这个系统过程中涉及审计主体、审计对象、审计依据、审计目标、审计结论
    • D、注册会计师必须获取基于财务报表认定的充分适当的审计证据才能对财务报表发表审计意见
  • 5、[多选题]某公司2002年度主营业务收入多计了10000元,该事项与下列( )有关

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、估价
    • D、所有权

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