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  • [多选题] 某公司2002年度主营业务收入多计了10000元,该事项与下列( )有关

    • A、真实性
    • B、完整性
    • C、估价
    • D、所有权

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[多选题]注册会计师的下列行为中不违反保密原则的有

    • A、将被审计单位商洽重组的内部消息,提前告知家人,让其购入股票
    • B、未经客户授权或法律法规允许,向所在事务所汇报所获知的涉密信息
    • C、在法律允许的范围内,向第三方披露所获知的涉密信息
    • D、接受监管机构的执业质量检查,答复其询问和调查
  • 2、[多选题]F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。
    1).针对A公司以下与货币资金相关的内部控制,F应提出改进建议的有

    • A、现金收入必须及时存入银行,不得直接用于公司的支出
    • B、在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账
    • C、指定负责成本核算的会计人员每月核对一次银行存款账户
    • D、 期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额。对余额核对相符的银行存款账户,无须编制银行存款余额调节表
  • 3、[多选题]F注册会计师负责对A公司2005年度会计报表进行审计。在对货币资金项目审计过程中,F注册会计师遇到以下事项,请代为做出正确的专业判断。
    .F注册会计师拟对银行存款余额实施函证程序。以下做法中,正确的有

    • A、以A公司的名义寄发银行询证函
    • B、 除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证
    • C、 由注册会计师直接发出并回收
    • D、 如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
  • 4、[多选题]根据独立审计准则,独立审计的总目标是对会计报表的( )发表意见

    • A、合法性
    • B、公允性
    • C、客观性
    • D、正确性
  • 5、[主观题]甲注册会计师负责对常年审计客户A公司2012年度财务报表进行审计,撰写了总体审计策略和具体审计计划,部分内容摘录如下:
    (1)初步了解2012年度A公司及其环境未发生重大变化,拟信赖以往审计中对管理层、治理层诚信形成的判断
    (2)因对公司内部审计人员的客观性和专业胜任能力存有疑虑,拟不利用内部审计的工作
    (3)如对计划的重要性水平做出修正,拟通过修改计划实施的实质性程序的性质、时间和范围降低重大错报风险。
    (4)假定A公司在收入确认方面存在舞弊风险,拟将销售交易及其认定的重大错报风险评估为高水平,不再了解和评估相关控制设计的合理性并确定其是否已得到执行,直接实施细节测试。
    (5)因A公司于2012年9余额关闭某地办事处并注销其银行账户,拟不再函证该银行账户
    (6)因审计工作时间安排紧张,拟不函证应收账款,直接实施替代审计程序
    (7)2012年度A公司购入股票作为可供出售金融资产核算.除实施函证程序外,预期无法获取有关管理层持有意图的其他充分、适当的审计证据,拟就询问结果获取管理层书面声明。
    要求:针对上述事项,逐项支出A注册会计师拟定的计划是否存在不当之处,如有不当之处,简要说明理由。

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