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  • [单选题] 对建 立健全内部控制,负有责任的是()

    • A、会计师事务所
    • B、注册会计师
    • C、被审计单位财会人员
    • D、被审计单位管理当局

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]下列关于向债务人函证应收账款的表述中,不正确的是( )

    • A、应收账款占总资产的比重越大,函证范围越大
    • B、内部控制越健全,函证范围越小
    • C、前期函证结果问题越多,函证范围越大
    • D、采用消极的函证方式,要相应减少函证量
  • 2、[单选题]审计范围受到限制,如果认为对财务报表的影响是重大的或可能是重大的,但没有达到非常重大和广泛,注册会计师应当出具审计报告的意见类型为( )

    • A、无保留意见
    • B、保留意见
    • C、无法表示意见
    • D、否定意见
  • 3、[单选题]在采购与付款循环交易中形成的下列单据中,需要进行事先连续编号的是( )

    • A、请购单
    • B、采购发票
    • C、付款凭单
    • D、对账单
  • 4、[多选题]下列属于营业收入的审计目标有( )

    • A、权利或义务
    • B、完整性
    • C、截止
    • D、准确性
    • E、发生
  • 5、[多选题]下列属于采购与付款循环中的控制测试的审计程序有( )

    • A、测试购货业务的职责分工
    • B、检查请购单审批
    • C、测试采购业务的预算管理
    • D、对应付账款进行分析程序
    • E、函证应付账款

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