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1、[单选题]审计范围受到限制,如果认为对财务报表的影响是重大的或可能是重大的,但没有达到非常重大和广泛,注册会计师应当出具审计报告的意见类型为( )
2、[单选题]注册会计师形式上的独立性是一种外在表现,合理推定会计师事务所或审计项目组成员没有损害公正性、客观性或职业怀疑态度的公认的合适人员为( )
3、[单选题]通过检查有形资产获取的实物证据通常证明( )
4、[单选题]下列关于向债务人函证应收账款的表述中,不正确的是( )
5、[多选题]下列属于采购与付款循环中的控制测试的审计程序有( )
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