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  • [单选题] 审计人员在了解及评价被审计单位内部控制后,实施符合性测试的范围是( )

    • A、有重大缺陷的内部控制
    • B、拟信赖的内部控制
    • C、对会计报表有重大影响的内部控制
    • D、并未有效运行的内部控制

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    • A、请购单
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    • D、对账单
  • 3、[多选题]下列情况中,表明公司内部控制存在重大缺陷的有( )

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  • 4、[多选题]下列属于鉴证业务的要素有( )

    • A、三方关系
    • B、鉴证对象与鉴证对象信息
    • C、标准
    • D、证据
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    • A、生产过程中的存货的内部控制
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