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2022年4月自考07753企业内部审计控制模拟试题及答案1

来源:考生网 时间:2022-03-07 14:25:04 编辑:考生网编辑

自考07753企业内部审计控制考试资料:

自考生网为考生们整理提供了“2022年4月自考07753企业内部审计控制模拟试题及答案1”,更多07753企业内部审计控制模拟试题内容可点击查看07753企业内部审计控制模拟试题及答案汇总。

注:不同省份、不同专业的自考模拟试题及答案,只要课程代码和课程名称相同,都可参考使用。

2022年4月自考07753企业内部审计控制模拟试题及答案1

1、内部审计人员应从舞弊行为的性质和金额两方面考虑其严重程度从而出具相应的审计报吉,当发现舞弊行为性庋严重或金额较大应当出具()。

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2、如果内部审计工作底稿发现错误,归档人员可以直接更改。

A.正确

B.错误

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3、跟踪审计只需进行复查,不必进行现场审计。

A.正确

B.错误

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4、内部审计:

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5、对于调入或临时聘用的人员,只有在离开原岗位至少()以后,才能分配他们参与审计他们以前负贵的运营领域。

A.1年

B.2年

C.3年

D.半年

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6、内部审计师的报告关系包括_____。

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7、每年,首席审计官都应将内部审计部门关于工作安排、人员配备和财务计划情况的总结报_____审批,报_____参考。

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8、非强制性指南包括_____。

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9、审计委员会隶属于_____。

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10、企业的目标实现不了的可能性是10%,但是即便实现不了,管理层也不会受任何影响,管理层可以接受的这种(目标实现不了的)风险叫做()。

A.剩余风险

B.可接受风险

C.风险偏好

D.风险容忍度

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11、内部审计主管对公司道德守则和决策环境实施审计,以下对这一审计的范围或建议的描述不恰当的是()

A.审阅公司道德守则并与其他公司的守则进行比较。

B.对公司雇员进行调查,询问一些有关公司决策的道德质量方面的问题。

C.实施一次不记名的“道德测试",确认是否雇员知道什么是不道德的行为或自己是否曾有过不道德的行为。

D.对董事会进行调查,确定他们支持公司道德守则的程度。

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12、以下()的组合最适合参加结束会议:

A.负责的内部审计师、熟悉运营细节并有权采取纠正措施的管理层的代表

B.首席审计执行官与负责所审核活动或部门的管理人员

C.在现场工作的助理内部审计师、日常负责所审核活动或部门的工作人员

D.在现场工作的助理内部审计师与负责所审核活动或部门的管理人员

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13、内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该():

A.直到达成一致意见后才出具审计报告

B.与客户一起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成一致意见后才出具审计报告,

C.出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异,

D.出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。

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14、企业委托会计师事务所等中机构实施内部控制评价,可以充分利用中介机构的专业知识和人才优势,并由其承担内部控制评价责任。

A.正确

B.错误

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15、关于企业预篱管理内部控制,下列做法正确的有()

A.预算营理工作机构设在财会部门

B.在预算年度开始前完成全面预篇草案的编制工作

C.对于工程项目、对外投融资重大预蕉项目,密切踉踪其实施进度和完成情况,实行严格监控

D.为了紧密踉随市场经济环境的变化,企业批准下达的预算蕉可以洞整,不用再履行审批程序

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