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  • [单选题] 注册会计师在审计过程中,由于审计范围受到严重限制,不能获取必要的审计证据,以致无法对会计报表整体发表审计意见时,应( )

    • A、拒绝提供审计报告
    • B、拒绝表示意见
    • C、拒绝接受委托
    • D、发表否定意见

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]有限责任会计师事务所出具的审计报告中, 负责签名并盖章的人员应当是( )。

    • A、对审计项目负最终复核责任的合伙人和一名负责该项目的注册会计师
    • B、事务所的主任会计师或其授权的副主任会计师和一名负责该项目的注册会计师
    • C、项目组中作为项目经理的两名注册会计师
    • D、一名负责该项目的注册会计师和任意另一名参加该项目的注册会计师
  • 2、[多选题]一个良好的银行存款内部控制制度应做到( ) 。

    • A、按月 编制银行存款余额调节表
    • B、加强对银行存款收支业务的内部审计
    • C、全部收支及时准确人账, 支出要有核准手续
    • D、银行存款收支与记账的岗位分离
  • 3、[多选题]注册会计师应当在强调事项段中指明( )。

    • A、导致所发表审计意见的原因
    • B、该段内容仅用于提醒财务报表使用者关注
    • C、该段内容不影响注册会计师的审计意见
    • D、重大事件对财务报表的影响程度
  • 4、[判断题]审计报告的意见段应当说明被审计财务报表的合法性和公允性。 ( )

  • 5、[判断题]当被审计单位选择和运用的会计政策不符合会计准则和会计制度的要求时, 注册会计师应当出具保留意见或否定意见的审计报告。 ( )

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