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  • [单选题] 注册会计师在期中实施进一步审计程序也存在很大的局限性,下列有关局限性的说法不
    恰当的是( )。

    • A、在期中实施进一步审计程序,可能有助于注册会计师在审计工作初期识别重大事项,并在管理层的协助下及时解决这些事项,或针对这些事项制定有效的实质性方案或综合性方案
    • B、如果在期中实施了进一步审计程序,注册会计师不需要针对剩余期间再获取审计证据
    • C、被审计单位管理层也完全有可能在注册会计师于期中实施了进一步审计程序之后对期中以前的相关会计记录作出调整甚至篡改,注册会计师在期中实施了进一步审计程序所获取的审计证据已经发生了变化
    • D、即使注册会计师在期中实施的进一步审计程序能够获取有关期中以前的充分、适当的审计证据,但从期中到期末这段剩余期间还往往会发生重大的交易或事项(包括期中以前发生的交易、事项的延续,以及期中以后发生的新的交易、事项),从而对所审计期间的财务报表认定产生重大影响

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  • 1、[单选题]审计人员要证实被审计单位在接近12月31日签发的支票未予入账。最有效的审计手续是:

    • A、审查12月31日银行对账单
    • B、审查12月份支票存根及银行存款日记账
    • C、询证12月31日银行存款余额
    • D、审查年末银行存款总账
  • 2、[单选题]在审计完成阶段,注册会计师与被审单位治理层沟通的事项不包括()。

    • A、注册会计师的责任
    • B、审计中发现的重大问题
    • C、注册会计师的独立性
    • D、重大的审计调查事项
  • 3、[多选题]符合标准审计报告的条件是 ( )。

    • A、审计报告要素齐全
    • B、 属于无保留意见
    • C、 不附加说明段
    • D、 不附加强调事项段或任何修饰性用语
  • 4、[多选题]下列各项中,对银行存款余额实施函证程序正确的有:

    • A、如果银行询证函回函结果表明没有差异,则可以认定银行存款余额是正确的
    • B、除余额为零的银行存款账户以外,必须对A公司所有银行存款账户实施函证程序
    • C、由A公司代为填写银行询证函后,交由注册会计师直接发出并回收
    • D、以A公司的名义寄发银行询证函
    • E、核对付款凭证与发票、应付账款明细账一致性
  • 5、[判断题]管理层声明书的日期必须与注册会计师的审计报告日一致。 ( )

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