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  • [单选题] 有关审计抽样的下列表述中,正确的是( )。

    • A、注册会计师可采用统计抽样或非统计抽样方法选取样本,只要运用得当,均可获得充分、适当的审计证据
    • B、审计抽样用于控制测试和实质性程序中的所有审计程序
    • C、统计抽样和非统计抽样方法的选用,影响运用于样本的审计程序的选择
    • D、信赖过度风险和误受风险影响审计效率

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]如果认为被审计单位在编制财务报表时运用持续经营假设是适当的,但可能导致对持续
    经营能力产生重大疑虑的事项或情况存在重大不确定性,虽财务报表已充分披露,但注册会
    计师应当考虑对财务报表应出具()审计报告。

    • A、无保留意见
    • B、保留意见
    • C、无法表示意见
    • D、无保留意见加强调事项段
  • 2、[单选题]以下对项目质量控制复核的表述中,不恰当的是( )。

    • A、消除审计风险
    • B、确认审计工作已达到会计师事务所的工作标准
    • C、消除妨碍注册会计师正确判断的偏见
    • D、避免对重大审计问题的遗留或对具体审计工作理解不透彻
  • 3、[多选题]下列各项中,符合现金监盘要求的有:

    • A、被审计单位会计主管回避
    • B、监盘之前将已办理现金收付款手续的收付凭证登入现金日记账
    • C、不同存放地点的现金同时进行监盘
    • D、监盘时间最好安排在当日现金收付业务进行过程中
    • E、审计人员帮助出纳员进行现金清点
  • 4、[多选题]审查库存现金时,应对库存现金进行清查,正确的清查做法有:

    • A、应由出纳员将现金全部放入保险柜暂行封存
    • B、事先通知出纳员做必要准备
    • C、盘点库存现金的时间一般安排在营业前或营业后
    • D、清点库存现金时,会计主管人员和审计人员在旁观察监督
    • E、审计人员编制“库存现金盘点表”作为审计工作底稿
  • 5、[判断题]管理层声明书的日期必须与注册会计师的审计报告日一致。 ( )

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