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  • [单选题] 如果注册会计师要证实被审计单位在临近 12 月 31 日签发的支票未予入账, 最有效的审计程序是( ) 。

    • A、函证 12 月 31 日的银行存款余额
    • B、审查 12 月 31 日的银行对账单
    • C、审查 12 月 31 日的银行存款余额调节表
    • D、审查被审计单位 12 月份的支票存根和银行存款日记账

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  • 1、[多选题]一个良好的银行存款内部控制制度应做到( ) 。

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    • D、银行存款收支与记账的岗位分离
  • 2、[多选题]下列情形中注册会计师应当在审计报告中增加强调事项段的是( )。

    • A、被审计单位存在可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况, 但不影响注册会计师的审计意见
    • B、存在可能对财务报表产生重大影响的不确定事项(持续经营问题除外), 但不影响注册会计师的审计意见
    • C、在持续经营假设不适当的情况下, 注册会计师认为管理层选用 的其他编制基础是适当的, 且财务报表已作出充分披露
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