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  • [单选题] 下面各项中属于银行存款的控制测试程序的是( ) 。

    • A、取得银行存款余额调节表并检查未达账项的真实性
    • B、检查银行存款收支的截止是否正确
    • C、检查外币银行存款的折算方法是否符合有关规定, 是否与上年 度一致
    • D、函证银行存款余额

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您可能感兴趣的试题

  • 1、[单选题]注册会计师应当发表无法表示意见还是保留意见, 其考虑的焦点在于( )。

    • A、财务报表中错报性质的严重程度
    • B、被审计单位滥用会计政策的严重程度
    • C、被审计单位会计估计的不合理程度
    • D、审计范围受到限制的严重程度
  • 2、[单选题]以前针对上期财务报表出具了非无保留意见的审计报告. 如果导致非无保留意见的事项虽已解决, 但对本期仍很重要, 注册会计师应当( )。

    • A、在审计报告中增加强调事项段提及这一情况
    • B、针对这一事项出具保留意见的审计报告
    • C、不影响对本期财务报表的审计意见
    • D、针对这一事项出具非无保留意见的审计报告
  • 3、[多选题]注册会计师在评价财务报表的合法性时, 应考虑( )。

    • A、财务报表是否作出充分披露
    • B、财务报表反映的信息是否具有相关性、 可靠性、 可比性和可理解性
    • C、被审计单位管理层作出的会计估计是否合理
    • D、被审计单位管理层选择和运用的会计政策是否合法并合理
  • 4、[多选题]一个良好的银行存款内部控制制度应做到( ) 。

    • A、按月 编制银行存款余额调节表
    • B、加强对银行存款收支业务的内部审计
    • C、全部收支及时准确人账, 支出要有核准手续
    • D、银行存款收支与记账的岗位分离
  • 5、[判断题]无法表示意见的审计报告中, 要删除注册会计师的责任段。 ( )

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