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  • 1、[单选题]在因审计范围受到限制而出具的保留意见审计报告中, 除意见段中使用“除……的影响外” 之类的专业术语, 还应当( )

    • A、在意见段之后增加强调事项段以说明这一情况
    • B、删除注册会计师的责任段
    • C、在管理层对财务报表的责任段中提及这一情况
    • D、在注册会计师的责任段中提及这一情况
  • 2、[多选题]注册会计师向客户的往来银行进行函证, 可以了解( ) 。

    • A、资产负债表所列银行存款是否存在
    • B、银行存款收支记录的完整性
    • C、是否有欠银行的债务
    • D、是否有未登记的银行借款
  • 3、[多选题]一个良好的银行存款内部控制制度应做到( ) 。

    • A、按月 编制银行存款余额调节表
    • B、加强对银行存款收支业务的内部审计
    • C、全部收支及时准确人账, 支出要有核准手续
    • D、银行存款收支与记账的岗位分离
  • 4、[多选题]下列关于库存现金盘点程序的说法中正确的是( ) 。

    • A、企业各部门经管的现金都应列入盘点范围
    • B、是证实资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序
    • C、对借条、 未作报销的原始凭证, 可以视同库存现金
    • D、对存放在两处或两处以上的现金应同时进行盘点
  • 5、[判断题]无法表示意见的审计报告中, 要删除注册会计师的责任段。 ( )

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