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  • [单选题] 如果被审计单位现金折扣单独记账, 审计人员要获得与现金折扣相关的内部控制制度是否健全的审计证据的最有效的方法是

    • A、观察
    • B、查询及函询
    • C、分析性复核
    • D、检查

     纠错    

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  • 1、[单选题]财务报表分析的对象是企业的基本活动, 不是指

    • A、筹资活动
    • B、投资活动
    • C、经营活动
    • D、全部活动
  • 2、[单选题]下列哪项属于内部证据

    • A、成本审计时复算成本所取得的成本计算单
    • B、被审计单位编制的凭证. 账簿. 报表及其他有关资料
    • C、审计人员在监督库存现金清点时所取得的现金余额表
    • D、专门人员对支票真伪鉴定结论
  • 3、[单选题]流动资产和流动负债的比值被称为

    • A、流动比率
    • B、速动比率
    • C、营运比率
    • D、资产负债比率
  • 4、[单选题]利润表反映企业的

    • A、财务状况
    • B、经营成果
    • C、财务状况变动
    • D、现金流动
  • 5、[单选题]在制度基础审计中, 对内部控制制度进行符合性测试时, 可以运用( ) 方法。

    • A、抽样审计法
    • B、穿行测试法
    • C、盘点法
    • D、审阅法

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