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  • [单选题] 下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。

    • A、从被审计单位销售发票中选取样本,追查至对应的发货单,以确定销售的完整性
    • B、对已盘点的被审计单位存货进行检查,将检查结果与盘点记录核对,以确定存货的计价准确性
    • C、复核被审计单位编制的银行存款余额调节表,以确定银行存款余额的计价与分摊
    • D、实地观察被审计单位固定资产,以确定固定资产的所有权

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  • 1、[单选题]注册会计师形式上的独立性是一种外在表现,合理推定会计师事务所或审计项目组成员没有损害公正性、客观性或职业怀疑态度的公认的合适人员为( )

    • A、一个掌握充分信息的理性第三方
    • B、会计师事务所合伙人
    • C、项目合伙人
    • D、主任会计师
  • 2、[单选题]通过检查有形资产获取的实物证据通常证明( )

    • A、实物资产的所有权
    • B、有关会计记录是否正确
    • C、实物资产的计价准确性
    • D、实物资产是否存在
  • 3、[单选题]在采购与付款循环交易中形成的下列单据中,需要进行事先连续编号的是( )

    • A、请购单
    • B、采购发票
    • C、付款凭单
    • D、对账单
  • 4、[多选题]下列属于采购与付款循环中的控制测试的审计程序有( )

    • A、测试购货业务的职责分工
    • B、检查请购单审批
    • C、测试采购业务的预算管理
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    • A、生产过程中的存货的内部控制
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