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1、[单选题]验资过程中的关键性阶段和实质性阶段是( )
2、[多选题]货币资金业务常见的错弊包括( )
3、[判断题]逆查法适用于规模小、业务量少的被审计单位。
4、[判断题]内部控制制度的健全性评价重点在于分析内部控制制度的布局。
5、[主观题]【案例分析题】审计人员对某制造业企业进行主营业务收入审计。
(1)对主营业务收入的控制测试在实务中主要体现内容是什么?
(2)审计人员对主营业务收入控制中的授权审批环节,主要关心哪些关键点上的审批程序?
(3)以下业务中,如何确认收入的实现:
交款提货销售方式
预收账款销售方式
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