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第一章 内部控制与风险管理概述

1、内部控制的概念及特征

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2、内部控制的产生及发展

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3、内部控制的目标及其设定原则

4、内部控制要素及其基本原则

5、内部控制建设的思路和方法

6、内部控制的固有局限性

第二章 内部环境

1、组织架构

2、发展战略

3、人力资源

4、社会责任

5、企业文化

第三章 风险评估

1、风险的概念、特征和分类

2、目标设定

3、风险识别

4、风险分析

5、风险应对

第四章 控制活动

1、常用的控制措施

2、全面预算管理

第五章 信息与沟通

1、信息与沟通概述

2、内部信息传递

第六章 内部监督和内部控制评价

1、内部监督

2、内部控制评价

3、审计委员会、内部审计与内部控制

第七章 内部控制与风险管理新发展

1、C0S0《内部控制--整合框架(2013)》

2、C0S0《企业风险管理框架--与战略和绩效整合(2017)》

3、IS0 31000风险管理国际标准

4、风险智能管理框架

5、嵌入人工智能的风险管理

6、“互联网+”环境下的内部控制

第八章 资产业务内部控制

1、业务控制的基本思路

2、货币资金业务内部控制

3、存货业务内部控制

4、固定资产业务内部控制

5、无形资产业务内部控制

第九章 购销及投筹资产业务内部控制

1、采购业务内部控制

2、销售业务内部控制

3、投资业务内部控制

4、筹资业务内部控制

第十章 其他业务内部控制

1、担保业务内部控制

2、业务外包内部控制

3、财务报告内部控制

4、对子公司和分支机构的控制

第十一章 行政事业单位内部控制与风险管理

1、行政事业单位内部控制与风险管理概述

2、行政事业单位整体层面的内部控制

3、行政事业单位业务层面的内部控制

4、行政事业单位公共事务活动风险管理

5、行政事业单位内部控制的监督与评价

6、行政事业单位内部控制报告

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