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自考14034内部审计模拟试题5

试卷简介
该试卷共包含50道试题,试题类型如下:
单选题 多选题 判断题 主观题

题库满减券1

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥5元
满58元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券2

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥10元
满98元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券3

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥40元
满298元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券
该试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]以下哪项活动违反了内部审计的独立性原则()
    • A.内部审计师马上要提升负责某个分部,但仍继续对该部门实施审计

    • B.内部由于预算限制而缩小审计范围

    • C.内部审计师参加特别小组,对新的配送系统的控制标准提出建议

    • D.内部审计师在采购代理执行合同之前检查合同的初稿

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  • 2、[单选题]内部控制无论如何设计和执行只能对财务报告的可行性提供合理保证,其原因是
    ()
    • A.建立和维护内部控制是丙公司管理层的职责

    • B.内部控制的成本不应超过预期带来的收益

    • C.在决策时人为判断可能出现错误

    • D.对资产和记录采取适当的安全保护措施是丙公司管理层应当履行的经管责任

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  • 3、[单选题]健全的内部控制系统最可能发现由谁实施的舞弊行为()
    • A.一组雇员串通

    • B.单个雇员

    • C.一组经理串通

    • D.单个经理

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  • 4、[单选题]控制的设计是为一下哪项提供合理的保证()
    • A.组织目标和目的经济、有效率的实现

    • B.员工串通起来就会绕过管理层的计划

    • C.内部审计活动对管理层业绩的指导和监督是经济、有效地实现的

    • D.管理层的计划、组织和领导过程得到恰当的评价

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  • 5、[单选题]内部审计师在开展初步调查时发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。业务客户非正式表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在其有机会对问题做出反应之前不予报告这些存在重大问题的领域。以下哪项反应时不恰当的()
    • A.将该业务安排在审计进度表上,并与管理层讨论是否需要及时完成该项业务

    • B.考虑所涉及领域内的相关风险;若风险很高,则继续进行审计

    • C.鉴于业务客户已经同意采取建设性的行动,考虑在不提交所需审计报告的情况下结束审计

    • D.与业务客户合作将这项业务安排在审计进度表上,并在审计期间更深入地关注这个重大的问题,并关注业务客户的反应。

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  • 6、[单选题]注册会计师执行财务报表审计时应遵循的法律和准则包括()
    • A.《会计法》和《企业会计准则》

    • B.《注册会计师师法》和《企业会计准则》

    • C.《注册会计师师法》和审计准则

    • D.《注册会计师师法》和企业内部控制规范

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  • 7、[单选题]管理层对于内部审计活动的作用观点由下列因素决定,除了哪项()
    • A.组织文化

    • B.独立的审计师的偏好

    • C.内部审计人员的能力

    • D.国家当地的条件和习惯

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  • 8、[单选题]下列哪项最不能作为一个好的遵从环境的例证()
    • A.制定反映地区条件、法律和规章的全球达标程序的国际性公司

    • B.创造组织宪章和对运行达标程序负责的鉴定人员的公司

    • C.行为准则在相关事宜上向雇员提供指导的公司

    • D.奖赏员工旅游假期为了获得纳税上的优惠的公司

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  • 9、[单选题]内部审计活动的主要功能是()
    • A.协助外部审计师,以便减少外部审计费

    • B.开展研究,以便协助取得更有效率的业务

    • C.充当审计委员会的研究助手

    • D.充当能对组织的经营增加价值的独立、客观的确认和咨询活动

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  • 10、[单选题]重大错报风险与检查风险之间的关系是()
    • A.同向关系

    • B.反向关系

    • C.没关系

    • D.以上答案都不对

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  • 11、[单选题]下列具体审计目标中仅仅与期末账户余额相关的有()
    • A.发生

    • B.计价和分摊

    • C.准确性

    • D.截止

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  • 12、[多选题]在了解甲公司的控制环境时,审计人员应当关注的内容有()
    • A.甲公司治理层相对于管理层的独立性

    • B.甲公司管理层的理念和经营风格

    • C.甲公司员工整体的道德价值观

    • D.甲公司对控制的监督

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  • 13、[多选题]内部控制存在固有局限性,无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证。内部控制存在的固有局限性主要包括()
    • A.在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

    • B.可能由于两个或更多的人员进行串通或管理层凌驾于内部控制之上而被规避

    • C.被审计单位内部人员素质

    • D.被审计单位拥有的员工的多少

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  • 14、[多选题]在分析资产负债表项目之间的关系时,最常用的分析程序不包括()
    • A.趋势分析法

    • B.回归分析法

    • C.比率分析法

    • D.绝对额比较法

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