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自考14034内部审计模拟试题1

试卷简介
该试卷共包含50道试题,试题类型如下:
单选题 多选题 判断题 填空题 名词解释

题库满减券1

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥5元
满58元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券2

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥10元
满98元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券

题库满减券3

2026-12-31 23:59:59到期

满减券(题库订单可用) 
¥40元
满298元可用
1、所有题库套餐符合条件均可参与满减折扣
2、优惠券可叠加其他优惠一起使用
3、最终解释权归平台所有
4、订单提交错误时,会员中心取消订单后自动退回优惠券
该试卷部分试题预览
  • 1、[单选题]对于调入或临时聘用的人员,只有在离开原岗位至少( )以后,才能分配他们参与审计他们以前负责的运营领域。
    • A.1年

    • B.2年

    • C.3年

    • D.半年

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  • 2、[单选题]外部评估至少( )开展一次。
    • A.1年

    • B.3年

    • C.5年

    • D.10年

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  • 3、[单选题]外部评估人员至少具有( )在内部审计或相关咨询工作方面担任管理职位的经验。
    • A.1年

    • B.3年

    • C.5年

    • D.10年

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  • 4、[单选题]内部的定期评估一般由( )挑选的小组或个人来完成。
    • A.首席执行官

    • B.董事长

    • C.首席审计官

    • D.财务总监

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  • 5、[单选题]内部审计计划至少( )制订一次。
    • A.1年

    • B.2年

    • C.3年

    • D.半年

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  • 6、[单选题]( )负责评估外部服务提供者的专业胜任能力和独立性、客观性。
    • A.首席审计官

    • B.董事会

    • C.高级管理层

    • D.财务总监

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  • 7、[单选题]内部审计与外部审计的协调工作应由( )负责。
    • A.首席审计官

    • B.董事会

    • C.高级管理层

    • D.财务总监

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  • 8、[单选题]内部审计预算应该由( )批准。
    • A.首席审计官

    • B.董事会

    • C.高级管理层

    • D.财务总监

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  • 9、[单选题]首席审计官至少( )一次向董事会和高管层提交一次工作报告。
    • A.1年

    • B.2年

    • C.1个月

    • D.半年

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  • 10、[多选题]内部审计的职能和作用包括( )
    • A.监督

    • B.鉴证

    • C.评价

    • D.确认

    • E.咨询

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  • 11、[多选题]内部审计职业道德基本原则包括( )
    • A.独立

    • B.客观

    • C.诚信

    • D.胜任

    • E.保密

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  • 12、[多选题]内部审计组织上的独立性是指在业务上要向( )报告工作。
    • A.董事会

    • B.审计委员会

    • C.首席执行官

    • D.股东代表大会

    • E.董事长

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  • 13、[多选题]质量保证与改进程序的外部评估人员包括( )
    • A.注册会计师

    • B.组织外部的内部审计师

    • C.组织内部的财务人员

    • D.组织内部的法律人员

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  • 14、[多选题]可以由( )聘用外部服务提供者。
    • A.首席审计官

    • B.董事会

    • C.高级管理层

    • D.财务总监

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  • 15、[多选题]内部审计和外部审计可以相互接触(或了解)对方的( )
    • A.审计方案

    • B.审计工作底稿

    • C.审计报告

    • D.管理建议书

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