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  • [填空题] 审计立项来源于_____、_____、职能部门或相关单位提请。 .

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  • 1、[单选题]内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该( ):

    • A、直到达成一致意 见后才出具审计报告
    • B、与客户-起开展更多的工作,解决意见不一致的地方。直到达成-致意见后才出具审计
    • C、报告;
    • D、出具审计报告,并指出业务客户作出的范围限制使结论产生差异;
    • E、出具审计报告,同时表明内部审计师与业务客户的立场以及意见不一致的原因。
  • 2、[多选题]内部审计主管对公司道德守则和决策环境实施审计,以下对这--审计的范围或建议的描述不恰当的是( )

    • A、审阅公司道德守则并与其他公司的守则进行比较。
    • B、对公司雇员进行调查,询问--些有关公司决策的道德质量方面的问题。
    • C、实施--次不记名的“道德测试”,确认是否雇员知道什么是不道德的行为或自己是否
    • D、曾有过不道德的行为。
    • E、对董事会进行调查,确定他们支持公司道德守则的程度。
  • 3、[多选题]在审计抽样中,常见的样本选取的方法有( )。

    • A、随机选样法
    • B、系统选样法
    • C、分层选样法
    • D、货币单位选样法
  • 4、[多选题]批准年度审计计划是( )的职责。

    • A、首席审计官
    • B、董事会审计
    • C、委员会
    • D、高管层
  • 5、[多选题]以下证据属于内部证据的是( )。

    • A、开户银行对询
    • B、证函的回函
    • C、企业的财产清查表
    • D、企业的工资分配表
    • E、董事会的会议记录

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