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  • [单选题] 下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是()

    • A、经营场所
    • B、固定资产的所有权
    • C、实物资产的存在
    • D、内部控制的执行情况

     纠错    

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  • 1、[单选题]注册会计师审计上市公司年报时,下列不应该纳入尚未更正错报汇总数的项目是( )

    • A、对事实的错报
    • B、涉及主观决策的错报
    • C、明显微小错报
    • D、实质性分析程序推断出的估计错报
  • 2、[多选题]生产与存货循环的内部控制包括( )

    • A、生产过程中的存货的内部控制
    • B、工薪的内部控制
    • C、对产品成本记录与控制的成本会计控制
    • D、购货审批授权控制
    • E、采购货物验收与会计记录控制
  • 3、[多选题]下列属于营业收入的审计目标有( )

    • A、权利或义务
    • B、完整性
    • C、截止
    • D、准确性
    • E、发生
  • 4、[多选题]影响审计证据充分性的主要因素有( )

    • A、审计证据的质量
    • B、样本量
    • C、重大错报风险
    • D、是否使用分析程序
    • E、具体审计程序
  • 5、[多选题]下列属于采购与付款循环中的控制测试的审计程序有( )

    • A、测试购货业务的职责分工
    • B、检查请购单审批
    • C、测试采购业务的预算管理
    • D、对应付账款进行分析程序
    • E、函证应付账款

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