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1、[多选题]下列情况中,表明公司内部控制存在重大缺陷的有( )
2、[多选题]下列属于鉴证业务的要素有( )
3、[多选题]下列属于营业收入的审计目标有( )
4、[名词解释]审计证据的适当性
5、[主观题]【简答题】长城公司2020年提交的财务报表显示,全年利润总1600万元,年末资产总额7 200万元。注册会计师在审计中发现下列问题:
(1)9月22日收到一笔技术服务费8万元未入账,列入小金库;
(2)11月份的工资表中列支的职工加班工资1800元,经审计查实应在10月份列支。
要求:请根据审计重要性,判断上述问题是否重要,并说明理由。
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